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Última atualização realizada em 04/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JANE MICHELON 00220940088

Dados do Empenho
Número do empenho: 533 Data de lançamento: 20/01/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CREAS ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1000 FICHAS DE ASSISTENCA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1000 FICHAS DE ASSISTENCA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 480,00
20/01/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1000 FICHAS DE ASSISTENCA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 480,00
11/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 533/2022 JANE MICHELON 00220940088 - 14516 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.