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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 5399 Data de lançamento: 08/08/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 0,00 359,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 359,70
08/08/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 359,70
12/08/2022 Pagamento de Empenho 5399/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 359,70
TOTAL 359,70 359,70 359,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.