Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5479 |
Data de lançamento: |
11/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
PROTETOR ARO - 20. |
52,00 |
624,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2022 |
PROTETOR ARO - 20. |
624,00 |
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07/09/2022 |
PROTETOR ARO - 20.
|
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624,00 |
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19/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PROTETOR ARO - 20.
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624,00 |
TOTAL |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.