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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5487 Data de lançamento: 11/08/2022
Tipo de empenho: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: PROGRAMAS DE GOVERNO E CONTRAPARTIDAS
Conta de Despesa: 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: PROJETO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso: CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEIS PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO, PAGAMENTO AOS MESES, 07/08/09/10/11 E 12/2022, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 0,00 247.040,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2022 EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEIS PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO, PAGAMENTO AOS MESES, 07/08/09/10/11 E 12/2022, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 247.040,52
11/08/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO, PARCELA Nº 01, AO MES 07/2022. 41.173,42
11/08/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO, PARCELA Nº 02, AO MES 08/2022. 41.173,42
18/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5487/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 41.173,42
18/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5487/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 41.173,42
02/09/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS CO TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO, PARCELA Nº 03, AO MES 09/2022. 41.173,42
09/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS CO TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO, PARCELA Nº 03, AO MES 09/2022. 41.173,42
05/10/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO, PARCELA Nº 04, AO MES 10/2022. 41.173,42
10/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO, PARCELA Nº 04, AO MES 10/2022. 41.173,42
03/11/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE LUMNARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO, PARCELA Nº 05, AO MES 11/2022. 41.173,42
09/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE LUMNARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO, PARCELA Nº 05, AO MES 11/2022. 41.173,42
01/12/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO PARCELA Nº 06, AO MES 12/2022. 41.173,42
12/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO PARCELA Nº 06, AO MES 12/2022. 41.173,42
TOTAL 247.040,52 247.040,52 247.040,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.