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Última atualização realizada em 29/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5502 Data de lançamento: 12/08/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, IZP-4E54, PATROLA, CARREGADOR, ICX-0514, BRITADOR, IRX-8440 E RETROESCAVADEIRA RANDON.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 4.148,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, IZP-4E54, PATROLA, CARREGADOR, ICX-0514, BRITADOR, IRX-8440 E RETROESCAVADEIRA RANDON.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 4.148,03
12/08/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, IZP-4E54, PATROLA, CARREGADOR, ICX-0514, BRITADOR, IRX-8440 E RETROESCAVADEIRA RANDON.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 4.148,03
26/08/2022 Pagamento de Empenho 5502/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.148,03
TOTAL 4.148,03 4.148,03 4.148,03
SALDO A PAGAR 0,00