Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5606 |
Data de lançamento: |
19/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
380,00 |
|
|
19/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
|
380,00 |
|
26/08/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5606/2022
AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - 1378 |
|
|
380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.