Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MACKER TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
569 |
Data de lançamento: |
21/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
oleo lubrificante |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
OLEO HIDRAULICO 68. |
11,40 |
1.140,00 |
200.00 |
FLUÍDO HIDRAÚLICO TIPO ATF. |
12,50 |
2.500,00 |
100.00 |
OLEO HIDRAULICO 10W30. |
15,00 |
1.500,00 |
200.00 |
OLEO HIDRAULICO TAC 03. |
16,40 |
3.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2022 |
OLEO HIDRAULICO 68. FLUÍDO HIDRAÚLICO TIPO ATF. OLEO HIDRAULICO 10W30. OLEO HIDRAULICO TAC 03. |
8.420,00 |
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21/01/2022 |
OLEO HIDRAULICO 68.
FLUÍDO HIDRAÚLICO TIPO ATF.
OLEO HIDRAULICO 10W30.
OLEO HIDRAULICO TAC 03.
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|
8.420,00 |
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11/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 569/2022
MACKER TRANSPORTES LTDA - 14543 |
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8.420,00 |
TOTAL |
8.420,00 |
8.420,00 |
8.420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.