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Última atualização realizada em 07/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5702 Data de lançamento: 25/08/2022
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAnormal082022 0,00 439,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2022 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAnormal082022 439,32
25/08/2022 EMPENHO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022 439,32
16/09/2022 Pagamento de Empenho 5702/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 439,32
TOTAL 439,32 439,32 439,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.