Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5860 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS, JBI-8E47, JBI-4E39, ILS-6569, IUQ-2315 E ITJ-7927.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS, JBI-8E47, JBI-4E39, ILS-6569, IUQ-2315 E ITJ-7927.SEC DA EDUCAÇÃO. |
220,00 |
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26/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS, JBI-8E47, JBI-4E39, ILS-6569, IUQ-2315 E ITJ-7927.SEC DA EDUCAÇÃO. |
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220,00 |
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02/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5860/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.