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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5878 Data de lançamento: 26/08/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POSTO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL.SEC DA SAUDE. 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POSTO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL.SEC DA SAUDE. 270,00
26/08/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POSTO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL.SEC DA SAUDE. 270,00
02/09/2022 Pagamento de Empenho 5878/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00