Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: HELIO FONTANA E FILHO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5927 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
0,00 |
243,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
243,40 |
|
|
29/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
|
243,40 |
|
05/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5927/2022
HELIO FONTANA E FILHO LTDA - 385 |
|
|
243,40 |
TOTAL |
243,40 |
243,40 |
243,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.