| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 61 | Data de lançamento: | 05/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 37941291- MES 01/22 R$ 704,40 | 704,40 | 704,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | 37941291- MES 01/22 R$ 704,40 | 704,40 | ||
| 05/01/2022 | 37941291- MES 01/22 R$ 704,40 | 704,40 | ||
| 13/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 704,40 | ||
| TOTAL | 704,40 | 704,40 | 704,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||