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Última atualização realizada em 07/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PATRIK PEREIRA 04080363036

Dados do Empenho
Número do empenho: 6180 Data de lançamento: 12/09/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, ICX-0514, LLX-0870 E IOB-7138.SEC DE OBRAS URBANAS. 0,00 965,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, ICX-0514, LLX-0870 E IOB-7138.SEC DE OBRAS URBANAS. 965,00
12/09/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, ICX-0514, LLX-0870 E IOB-7138.SEC DE OBRAS URBANAS. 965,00
16/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6180/2022 PATRIK PEREIRA 04080363036 - 14097 965,00
TOTAL 965,00 965,00 965,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.