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Última atualização realizada em 25/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO ELETRICA GAMBETTA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6213 Data de lançamento: 14/09/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ILF-8048, IOB-7106, LYX-0870, IOB-7138.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 1.501,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ILF-8048, IOB-7106, LYX-0870, IOB-7138.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 1.501,00
14/09/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ILF-8048, IOB-7106, LYX-0870, IOB-7138.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 1.501,00
23/09/2022 Pagamento de Empenho 6213/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.501,00
TOTAL 1.501,00 1.501,00 1.501,00
SALDO A PAGAR 0,00