Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6257 |
Data de lançamento: |
16/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IWB-6606, ILS-6569, ITR-5002, ITJ-7927 E IUQ-2315.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
633,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IWB-6606, ILS-6569, ITR-5002, ITJ-7927 E IUQ-2315.SEC DA EDUCAÇÃO. |
633,00 |
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16/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IWB-6606, ILS-6569, ITR-5002, ITJ-7927 E IUQ-2315.SEC DA EDUCAÇÃO. |
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633,00 |
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26/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6257/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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633,00 |
TOTAL |
633,00 |
633,00 |
633,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.