Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NILTON BASSO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6294 |
Data de lançamento: |
19/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA EMEF CARDEAL RONCALLI EM SAO LUIZ.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
38.656,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA EMEF CARDEAL RONCALLI EM SAO LUIZ.SEC DA EDUCAÇÃO. |
38.656,67 |
|
|
19/09/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA EMEF CARDEAL RONCALLI EM SAO LUIZ.SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
38.656,67 |
|
27/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6294/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
38.656,67 |
TOTAL |
38.656,67 |
38.656,67 |
38.656,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.