Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6305 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
PSF BRANCO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA POSTO DE SAUDE DA AREA INDIGENA.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2022 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA POSTO DE SAUDE DA AREA INDIGENA.SEC DA SAUDE. |
174,00 |
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28/09/2022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HSPITALAR PARA POSTO DE SAUDE DA AREA INDIGENA.SEC DA SAUDE. |
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174,00 |
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04/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HSPITALAR PARA POSTO DE SAUDE DA AREA INDIGENA.SEC DA SAUDE.
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174,00 |
TOTAL |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.