Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA AGM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6610 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA |
Natureza da despesa: |
REPASSES FINANCEIROS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A AGM AO MES 10/22. |
0,00 |
680,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2022 |
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A AGM AO MES 10/22. |
680,41 |
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03/10/2022 |
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A AGM AO MES 10/22. |
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680,41 |
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04/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6610/2022
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA AGM - 12970 |
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680,41 |
TOTAL |
680,41 |
680,41 |
680,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.