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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLA MACIESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6653 Data de lançamento: 04/10/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTOS PARA TREINAMENTO QUE REALIZOU EM PORTO ALEGRE DA JARI.SEC DA FAZENDA. 0,00 191,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2022 EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTOS PARA TREINAMENTO QUE REALIZOU EM PORTO ALEGRE DA JARI.SEC DA FAZENDA. 191,92
04/10/2022 EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTOS PARA TREINAMENTO QUE REALIZOU EM PORTO ALEGRE DA JARI.SEC DA FAZENDA. 191,92
11/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6653/2022 CARLA MACIESKI - 10511 191,92
TOTAL 191,92 191,92 191,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.