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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6730 Data de lançamento: 05/10/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA ICX-0514.SEC DE OBRAS URBANAS. 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA ICX-0514.SEC DE OBRAS URBANAS. 100,00
05/10/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA ICX-0514.SEC DE OBRAS URBANAS. 100,00
05/10/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6730/2022, NAIR MARIA PANISSI 4,00
13/10/2022 Pagamento de Empenho 6730/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 96,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 05/10/2022 4,00 Lançada
TOTAL   4,00