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Última atualização realizada em 04/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087

Dados do Empenho
Número do empenho: 6767 Data de lançamento: 06/10/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: QSE FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ILS-6569, IFT-0576 E IUQ-2315.SEC DA EDUCAÇÃO. 0,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ILS-6569, IFT-0576 E IUQ-2315.SEC DA EDUCAÇÃO. 140,00
06/10/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ILS-6569, IFT-0576 E IUQ-2315.SEC DA EDUCAÇÃO. 140,00
13/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6767/2022 VANESSA BALEM 76503062087 - 13714 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.