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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6828 Data de lançamento: 11/10/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: IGD PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ASS.SOCIAL- MES 09/22 R$ 199,90 199,90 199,90
1.00 CADASTRO UNICO- MES 09/22 R$ 149,90 149,90 149,90
1.00 CREAS- MES 09/22 R$ 99,90 99,90 99,90
1.00 PIM- MES 09/22 R$ 99,90 99,90 99,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2022 ASS.SOCIAL- MES 09/22 R$ 199,90 CADASTRO UNICO- MES 09/22 R$ 149,90 CREAS- MES 09/22 R$ 99,90 PIM- MES 09/22 R$ 99,90 549,60
11/10/2022 ASS.SOCIAL- MES 09/22 R$ 199,90 CADASTRO UNICO- MES 09/22 R$ 149,90 CREAS- MES 09/22 R$ 99,90 PIM- MES 09/22 R$ 99,90 549,60
19/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6828/2022 TIAGO COINASKI ME - 2646 549,60
TOTAL 549,60 549,60 549,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.