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Última atualização realizada em 04/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087

Dados do Empenho
Número do empenho: 6836 Data de lançamento: 11/10/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA IYQ-0533.SEC DA SAUDE. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2022 EMPENHO REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA IYQ-0533.SEC DA SAUDE. 40,00
11/10/2022 EMPENHO REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA IYQ-0533.SEC DA SAUDE. 40,00
19/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6836/2022 VANESSA BALEM 76503062087 - 13714 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.