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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 10:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6840 Data de lançamento: 11/10/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 0,00 1.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 1.440,00
11/10/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 1.440,00
11/10/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6840/2022, LUCIANE MARIA MORAIS 28,94
19/10/2022 Pagamento de Empenho 6840/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.411,06
TOTAL 1.440,00 1.440,00 1.440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/10/2022 28,94 Lançada
TOTAL   28,94