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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPÓRIO SANTA FÉ LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6894 Data de lançamento: 14/10/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: SUAS PRIMEIRA INFANCIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 2.538,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 2.538,97
14/10/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 2.538,97
25/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6894/2022 EMPÓRIO SANTA FÉ LTDA - 15218 2.538,97
TOTAL 2.538,97 2.538,97 2.538,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.