Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7148 |
Data de lançamento: |
24/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 09/22. |
0,00 |
2.035,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 09/22. |
2.035,44 |
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24/10/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 09/22. |
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2.035,44 |
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27/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7148/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.035,44 |
TOTAL |
2.035,44 |
2.035,44 |
2.035,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.