Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7169 |
Data de lançamento: |
24/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, JCB-3CX E IZP-4E54.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
0,00 |
2.915,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, JCB-3CX E IZP-4E54.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
2.915,00 |
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24/10/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, JCB-3CX E IZP-4E54.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
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2.915,00 |
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24/10/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7169/2022, MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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126,81 |
31/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7169/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.788,19 |
TOTAL |
2.915,00 |
2.915,00 |
2.915,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
24/10/2022 |
126,81 |
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Lançada |
TOTAL |
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126,81 |
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