Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JORANDI RAMOS 96911840015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7195 |
Data de lançamento: |
31/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
84,00 |
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31/10/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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84,00 |
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08/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7195/2022
JORANDI RAMOS 96911840015 - 14411 |
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84,00 |
TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.