| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS ANTONIO DA SILVA 02669760007 |
| Número do empenho: | 7351 | Data de lançamento: | 03/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 1.564,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 1.564,00 | ||
| 03/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 1.564,00 | ||
| 14/11/2022 | Pagamento de Empenho 7351/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.564,00 | ||
| TOTAL | 1.564,00 | 1.564,00 | 1.564,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||