Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DOUGLAS ANTONIO DA SILVA 02669760007 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7355 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
39 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULO PLACA JAG-7473.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULO PLACA JAG-7473.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
28,00 |
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03/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULO PLACA JAG-7473.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
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28,00 |
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14/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7355/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28,00 |
TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.