Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7417 |
Data de lançamento: |
07/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Prestação de Serviços de cópias e impressão monocromáticas e coloridas com comodatos de impressora. |
0,00 |
312,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2022 |
Prestação de Serviços de cópias e impressão monocromáticas e coloridas com comodatos de impressora. |
312,11 |
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07/11/2022 |
Prestação de Serviços de cópias e impressão monocromáticas e coloridas com comodatos de impressora. |
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312,11 |
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10/11/2022 |
ESTORNO POIS FOI EMPENHADO EM DUPLICIDADE. |
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-312,11 |
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10/11/2022 |
ESTORNO POIS FOI EMPENHADO EM DUPLICIDADE. |
-312,11 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.