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Última atualização realizada em 07/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7479 Data de lançamento: 10/11/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 14.17 VD 05 E PNEU 14.17.5 VD 04 E VULGANIZAÇÃO 14-17.5.SEC DE OBRAS URBANAS. 0,00 307,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2022 EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 14.17 VD 05 E PNEU 14.17.5 VD 04 E VULGANIZAÇÃO 14-17.5.SEC DE OBRAS URBANAS. 307,00
08/12/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 14.17 VD 05 E PNEU 14.17.5 VD 04 E VULGANIZAÇÃO 14-17.5.SEC DE OBRAS URBANAS. 307,00
20/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7479/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 307,00
TOTAL 307,00 307,00 307,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.