Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7495 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO POSTAIS.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,25 |
|
|
10/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO POSTAIS.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
0,25 |
|
21/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7495/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 9449 |
|
|
0,25 |
TOTAL |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.