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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7585 Data de lançamento: 17/11/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR EM POSTO DE SAUDE AREA INDIGENA.SEC DA SAUDE. 0,00 2.296,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR EM POSTO DE SAUDE AREA INDIGENA.SEC DA SAUDE. 2.296,00
17/11/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR EM POSTO DE SAUDE AREA INDIGENA.SEC DA SAUDE. 2.296,00
24/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7585/2022 TIAGO COINASKI ME - 2646 2.296,00
TOTAL 2.296,00 2.296,00 2.296,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.