Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SANDRA MARA ROBETTI INHAIA 98812262015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7634 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 120 MEDALHAS EM ACRILICO PERSONALIZDAS E CONFECÇÃO DE 06 TROFEUS PERSONALIZADOS.SEC DE ESPORTES. |
0,00 |
1.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 120 MEDALHAS EM ACRILICO PERSONALIZDAS E CONFECÇÃO DE 06 TROFEUS PERSONALIZADOS.SEC DE ESPORTES. |
1.560,00 |
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17/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 120 MEDALHAS EM ACRILICO PERSONALIZDAS E CONFECÇÃO DE 06 TROFEUS PERSONALIZADOS.SEC DE ESPORTES. |
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1.560,00 |
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23/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7634/2022
SANDRA MARA ROBETTI INHAIA 98812262015 - 15827 |
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1.560,00 |
TOTAL |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.