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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7725 Data de lançamento: 21/11/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL NOV2022 0,00 9.779,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL NOV2022 9.779,04
21/11/2022 FOLHA PAGAMENTO REF 112022 9.779,04
21/11/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE 9,54
21/11/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE 11,92
21/11/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE 14,31
21/11/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE 613,25
21/11/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE 632,70
21/11/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE 748,88
21/11/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE 828,38
21/11/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE 2.144,93
28/11/2022 Pagamento de Empenho 7725/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.775,13
TOTAL 9.779,04 9.779,04 9.779,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 21/11/2022 9,54 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 21/11/2022 11,92 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 21/11/2022 14,31 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21/11/2022 613,25 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 21/11/2022 632,70 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 21/11/2022 748,88 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 21/11/2022 828,38 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21/11/2022 2.144,93 Lançada
TOTAL   5.003,91