| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7743 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL NOV2022 | 35.733,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL NOV2022 | 35.733,67 | ||
| 21/11/2022 | FOLHA PAGAMENTO REF 112022 | 35.733,67 | ||
| 21/11/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE | 378,35 | ||
| 20/12/2022 | Pagamento de Empenho 7743/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35.355,32 | ||
| TOTAL | 35.733,67 | 35.733,67 | 35.733,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 21/11/2022 | 378,35 | Lançada | |
| TOTAL | 378,35 |