| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 7970 | Data de lançamento: | 28/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CARREGADOR E IZP-4E54.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 565,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CARREGADOR E IZP-4E54.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 565,00 | ||
| 28/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CARREGADOR E IZP-4E54.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 565,00 | ||
| 28/11/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7970/2022, MARCOS ANDRE GOTARDO ME | 24,58 | ||
| 02/12/2022 | Pagamento de Empenho 7970/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 540,42 | ||
| TOTAL | 565,00 | 565,00 | 565,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/11/2022 | 24,58 | Lançada | |
| TOTAL | 24,58 |