Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, EMF MARIO QUINTANA E BIBLIOTECA. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, EMF MARIO QUINTANA E BIBLIOTECA. SEC DA EDUCAÇÃO. |
298,00 |
|
|
03/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, EMF MARIO QUINTANA E BIBLIOTECA. SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
298,00 |
|
03/01/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8/2022, OSIEL DA VEIGA ME |
|
|
5,96 |
13/01/2022 |
Pagamento de Empenho 8/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
292,04 |
TOTAL |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
03/01/2022 |
5,96 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
5,96 |
|
|