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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8003 Data de lançamento: 30/11/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU 1400 X 24.SEC DE OBRAS URBANAS. 0,00 2.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2022 EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU 1400 X 24.SEC DE OBRAS URBANAS. 2.300,00
20/01/2023 LIQUIDAÇÃ REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU 1400 X 24.SEC DE OBRAS URBANAS. 2.300,00
31/01/2023 Pagamento de Empenho 8003/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.300,00
TOTAL 2.300,00 2.300,00 2.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.