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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOCELI DE FATIMA RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 805 Data de lançamento: 07/02/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 647,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2022 EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 647,00
07/02/2022 EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 647,00
11/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 805/2022 JOCELI DE FATIMA RODRIGUES - 950 647,00
TOTAL 647,00 647,00 647,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.