Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JOCELI DE FATIMA RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
805 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
647,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
647,00 |
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07/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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647,00 |
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11/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 805/2022
JOCELI DE FATIMA RODRIGUES - 950 |
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647,00 |
TOTAL |
647,00 |
647,00 |
647,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.