Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8061 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS.SEC DE OBRAS URBANAS. |
0,00 |
377,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS.SEC DE OBRAS URBANAS. |
377,20 |
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01/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS.SEC DE OBRAS URBANAS. |
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377,20 |
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08/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8061/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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377,20 |
TOTAL |
377,20 |
377,20 |
377,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.