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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8095 Data de lançamento: 01/12/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA IKK-6938.SEC DE OBRAS URBANAS. 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA IKK-6938.SEC DE OBRAS URBANAS. 450,00
01/12/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA IKK-6938.SEC DE OBRAS URBANAS. 450,00
01/12/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8095/2022, COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME 9,05
08/12/2022 Pagamento de Empenho 8095/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 440,95
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 01/12/2022 9,05 Lançada
TOTAL   9,05