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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8130 Data de lançamento: 02/12/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO.SEC DA EDUCAÇÃO. 0,00 4.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO.SEC DA EDUCAÇÃO. 4.200,00
02/12/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO.SEC DA EDUCAÇÃO. 4.200,00
02/12/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8130/2022, DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME 84,42
08/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8130/2022 DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME - 5373 4.115,58
TOTAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 02/12/2022 84,42 Lançada
TOTAL   84,42