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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8133 Data de lançamento: 02/12/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA PAISAGISMO DO VALE DAS UVAS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA PAISAGISMO DO VALE DAS UVAS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 2.250,00
02/12/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA PAISAGISMO DO VALE DAS UVAS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 2.250,00
08/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8133/2022 MARIA GORETTI GRANOSKI ME - 6426 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.