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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8140 Data de lançamento: 02/12/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA.SEC DE OBRAS URBANAS. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA.SEC DE OBRAS URBANAS. 100,00
02/12/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA.SEC DE OBRAS URBANAS. 100,00
02/12/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8140/2022, NAIR MARIA PANISSI 4,00
08/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8140/2022 NAIR MARIA PANISSI - 2364 96,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 02/12/2022 4,00 Lançada
TOTAL   4,00