Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8207 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA 13º SALARIO PREF 2022 |
0,00 |
46.559,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2022 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA 13º SALARIO PREF 2022 |
46.559,95 |
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07/12/2022 |
FOLHA PAGAMENTO REF 13º SALARIO INTEGRAL |
|
46.559,95 |
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07/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ANUÊNIO - MATERNIDADE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE |
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111,59 |
07/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE |
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1.201,15 |
20/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8207/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45.247,21 |
TOTAL |
46.559,95 |
46.559,95 |
46.559,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
07/12/2022 |
111,59 |
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Lançada |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
07/12/2022 |
1.201,15 |
|
Lançada |
TOTAL |
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1.312,74 |
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