| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUCIANE DELIBERALLI 915127860004 |
| Número do empenho: | 8248 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.424,00 | ||
| 07/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.424,00 | ||
| 13/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8248/2022 LUCIANE DELIBERALLI 915127860004 - 11187 | 1.424,00 | ||
| TOTAL | 1.424,00 | 1.424,00 | 1.424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||