Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8256 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE AGUA PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
4.215,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE AGUA PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
4.215,94 |
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07/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE AGUA PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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4.215,94 |
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13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8256/2022
NESTOR GOETZ - 13693 |
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4.215,94 |
TOTAL |
4.215,94 |
4.215,94 |
4.215,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.