Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DOUGLAS ANTONIO DA SILVA 02669760007 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8383 |
Data de lançamento: |
09/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
39 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EXCETO MOTOR. |
28,00 |
196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2022 |
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EXCETO MOTOR. |
196,00 |
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09/12/2022 |
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EXCETO MOTOR.
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196,00 |
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20/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8383/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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196,00 |
TOTAL |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.